Atti di concessione
Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
---|---|---|---|---|
TRANSPORT s.a.s. di TAULA E C.
Z.i. Predda Niedda, Strada 16
07100 - Sassari (SS) CF: 00446110066 PIVA: 00306580903 |
Determinazione Servizio Tecnico
reg.gen.111 del 18/03/2016 CODICE CIG Z5617F1222 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRANSPORT S.a.s. DI TAULA v. & c. DI SASSARI PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP. |
TRANSPORT s.a.s. di TAULA E C.
Determinazione Servizio Tecnico
reg.gen.111 del 18/03/2016
819,24€ 2016 |
||
POSTE ITALIANE SPA
Viale Europa N. 175
00144 - Roma (RM) CF: 97103880585 PIVA: 01114601006 |
Determinazione Servizio Contabile
reg.gen.110 del 18/03/2016 CODICE CIG Z7E156076D: SPESE POSTALI CONTO CREDITO N. 30068641-002 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE 2015 - DICEMBRE 2015. |
POSTE ITALIANE SPA
Determinazione Servizio Contabile
reg.gen.110 del 18/03/2016
126,13€ 2016 |
||
COLORIFICIO AEFFE DI FRAU ALESSANDRO
Via Antioco Casula N. 11
09030 - Sardara (VS) CF: FRALSN77P81I428V PIVA: 03505660922 |
Determinazione Servizio Tecnico
reg.gen.72 del 24/02/2016 [CIG Z49173EC68] - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AEFFE DI SARDARA PER FORNITURA TINTE MURALI E VERNICI. |
COLORIFICIO AEFFE DI FRAU ALESSANDRO
Determinazione Servizio Tecnico
reg.gen.72 del 24/02/2016
474,10€ 2016 |
||
"DA TATY" DI CADDEU FRANCA
Via Umberto I, 14
09040 - Segariu (VS) CF: CDDFNC76P56I570N PIVA: 02854220924 |
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.89 del 04/03/2016 CODICE CIG. 3937749D42 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DATATY" DI CADDEU FRANCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO FEBBRAIO 2016. |
"DA TATY" DI CADDEU FRANCA
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.89 del 04/03/2016
5.485,90€ 2016 |
||
UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"
Via Carlo Felice, 267
09025 - Sanluri (SU) CF: 03141330922 |
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.73 del 25/02/2016 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2015. |
UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.73 del 25/02/2016
1.729,58€ 2016 |
||
CREDITORI DIVERSI
C/o Sede Comune Piazza G.b. Tuveri
09020 - Collinas (SU) |
Determinazione Servizio Sociale
reg.gen.116 del 22/03/2016 Servizio Civico Comunale - Liquidazione contributi economici IX^ mese: MARZO 2016. |
CREDITORI DIVERSI
Determinazione Servizio Sociale
reg.gen.116 del 22/03/2016
3.950,00€ 2016 |
||
UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"
Via Carlo Felice, 267
09025 - Sanluri (SU) CF: 03141330922 |
Delibera Di Giunta n.19
del 09/03/2016 SERVIZIO RSU E DIFFERENZIATA GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2016. |
UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"
Delibera Di Giunta n.19
del 09/03/2016
12.795,50€ 2016 |
||
CREDITORI DIVERSI
C/o Sede Comune Piazza G.b. Tuveri
09020 - Collinas (SU) |
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.104 del 10/03/2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE OPERAI PERIODO FEBBRAIO 2016 - INTERVENTI FAVORE DELL'OCCUPAZIONE EX ART. 24 L.R. 4/2000 |
CREDITORI DIVERSI
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.104 del 10/03/2016
5.994,05€ 2016 |
||
CREDITORI DIVERSI
C/o Sede Comune Piazza G.b. Tuveri
09020 - Collinas (SU) |
Determinazione Servizio Sociale
reg.gen.54 del 19/02/2016 PIANI L. 162/98 da Gennaio 2016 a Giugno 2016. Gestione indiretta. Liquidazione Gennaio 2016 |
CREDITORI DIVERSI
Determinazione Servizio Sociale
reg.gen.54 del 19/02/2016
6.657,72€ 2016 |
||
NEW OMNIA DI MURU SERGIO
Via Sassari N. 2
09030 - Elmas (CA) CF: MRUSRG64B08E270I PIVA: 03634430924 |
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.88 del 03/03/2016 CODICE CIG. ZE117BCB0F: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW OMNIA DI MURU SERGIO PER MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2015 |
NEW OMNIA DI MURU SERGIO
Determinazione Servizio Segreteria
reg.gen.88 del 03/03/2016
2.699,99€ 2016 |
||